Orden de Compra. Nº2367-140-OC08 "CLORO PARA ESCUELAS Y LICEOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-140-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra CLORO PARA ESCUELAS Y LICEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE CLORO PARA ESCUELAS Y LICEOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MEMO Nº 022
Proveniente de Licitación 2367-60-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna -1
Impuesto 475237,5
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social rogelio rojas troncoso
R.U.T. 6.922.458-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloromax de 5 lts1725UnidadCloromax de 5 ltsCLORO EN BIDONES DE 5 LITROS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.501.250 $ 2.501.250
Total Neto $ 2.501.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.238
TOTAL OC $ 2.976.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.