Orden de Compra. Nº2367-1404-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-802-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-1404-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-802-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-802-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna Arica
Impuesto 3321,2
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIAENTREGA DE MERCADERIA EN BODEGA DEL SERME.CALLE MIGUEL AHUMADA Nº 505.A UN COSTADO DEL LICEO POLITECNICO A-2. DE ARICA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Soto
Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA
R.U.T. 76.606.940-1
Sucursal Ferreteria Soto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171510
Alambre soldador1UnidadCARRETE DE SOLDADURA DE ESTAÑO.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31191501
Papeles de lija3UnidadPLIEGOS DE LIJA DE FIERRO Nº 80.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito7UnidadCINTAS DE TEFLON DE 1" PARA GAS (AMARILL0)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31231313
Tubería de plástico2UnidadFRASCOS DE PEGAMENTO PARA PVC VINILIT.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31231313
Tubería de plástico1UnidadTEE DE PRESION DE 50 mm.  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
31231313
Tubería de plástico3UnidadUNIONES AMERICANAS DE PVC DE PRESION DE 50 mm.(redondas).  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
Total Neto $ 17.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.321
TOTAL OC $ 20.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.