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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-159-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2367-108-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de Materiales para recuparación pavimentos Liceo B-4 |
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Proveniente de Licitación
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2367-108-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
164606,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA
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R.U.T. |
7.654.153-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 9 | Unidad | Malla | metalica Acma c-92 (Largo 5,0 mts. ancho: 2,6 mts.) según modelo adjunto |
$ 15.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.400
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$ 140.400
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30111601
| Cemento | 126 | Saco | Cemento | gris |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.400
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$ 554.400
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31201613
| Adhesivo re-usable | 73 | Saco | Adhesivo re-usable | sacos de pegamento de ceramicas bekron o similar |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.550
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$ 171.550
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Total Neto
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$ 866.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.606
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$ 1.030.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.