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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-2042-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO ESCUELA AMERICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2367-201-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Ahumada 505, Arica |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
16635,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Ahumada 505, Arica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
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R.U.T. |
5.148.832-6 |
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Sucursal |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 5 | Caja | MASCARILLA ANTIPOLVO (CAJA DE 100 UNIDADES) | caja mascarillas 50 unid |
$ 1.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.795
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$ 6.795
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 100 | Unidad | PASTILLA DE CLORO PARA WC DE 40 GR | pastillas de cloro de 20 grs |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.900
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$ 10.900
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 70 | Par | GUANTE MULTIUSO TALLA M | guantes multiuso aseo talla M |
$ 499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.930
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$ 34.930
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 70 | Par | GUANTE MULTIUSO TALLA L | guantes aseo talla L |
$ 499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.930
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$ 34.930
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Total Neto
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$ 87.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.635
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$ 104.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.