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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-2119-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIO /CHARLA DE LIDERAZGO Y FORMACION CIUDADANA FAEP 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
2850000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRODUCCIÓN GENERAL DE EVENTOS |
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Razón Social |
VICTOR ESTEBAN BUTRON VARGAS
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R.U.T. |
12.942.160-6 |
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Sucursal |
PRODUCCIÓN GENERAL DE EVENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993000 )SEMINARIOS - 1010000 | (993000) SEMINARIOS - ; Código: 993000; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(500)
; SERVICIO POR $ 100.000(100)
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$ 15.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000.000
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$ 15.000.000
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Total Neto
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$ 15.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.850.000
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 17.850.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.