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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-227-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2367-142-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Arriendo Sala de Conferencia para Taller Docente, Ord. 11 Tecnología Educativa 26/01/2007 |
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Proveniente de Licitación
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2367-142-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
116508 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HOTEL AZAPA INN S A
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R.U.T. |
96.709.460-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad | Centros de conferencias | Sala de Reuniones para 80 personas con mesas y sillas para trabajo y equipo de audio, días 19 -20 -21 de Marzo en Horario 8.30 a 12.30 y de las 15.00 a 18.00 hrs. con Coffe Breaks incluído. |
$ 613.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 613.200
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$ 613.200
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Total Neto
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$ 613.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.508
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$ 729.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.