Orden de Compra. Nº2367-249-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2367-204-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-249-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2367-204-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE PIZARRAS ACRILICAS ESCUELA D-18. ORD.N°105.
Proveniente de Licitación 2367-204-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna -1
Impuesto 39843
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PIZARRAS VISION LIMITADA
R.U.T. 76.660.210-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111906
Pizarras Acrílicas Visión3UnidadPizarras Acrílicas VisiónPIZARRAS ACRILICAS DE 3 METROS X 1 METRO DE ANCHO. $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700
Total Neto $ 209.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.843
TOTAL OC $ 249.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.