|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2367-261-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA UNIFORMES DAMAS C.E.E. 2367-211-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMAS DE C.E.E. ORD Nº 038 |
|
Proveniente de Licitación
|
2367-211-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
25004 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MARIA ESTER GUERRERO BUSTAMANTE
|
|
R.U.T. |
9.473.128-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53101904
| Trajes de mujer | 4 | Unidad | Trajes de mujer | TRAJES COMPUESTOS POR CHAQUETA Y FALDA EN COLOR ROJO ITALIANO OSCURO (3 TALLA 42 Y 1 TALLA 40) |
$ 32.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.600
|
$ 131.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 131.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.004
|
|
$ 156.604
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.