Orden de Compra. Nº
2367-266-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-95-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-266-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-95-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2367-95-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna
1
Impuesto
24624,57
Dirección de Envío de la Factura
Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Razón Social
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE
R.U.T.
17.276.949-7
Sucursal
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
GALON DE BARNIZ CAOBA.
$ 9.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.670
$ 9.670
86131502
Pintura
1
Galón
GALON ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
27111704
Enchufes
3
Caja
CAJAS UNIVERSAL SOBREPUESTAS 124 X 80 X 45 mm. LEGRAN.
$ 651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.953
$ 1.953
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFES TRIPLES 16A PLACA.
$ 2.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.190
$ 4.190
21101513
Discos
1
Unidad
DISCO DIAMANTADO 4"
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVES TIPO JARDIN 1/2" HE.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES GRANDES.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
30111601
Cemento
3
kilogramo
CEMENTO.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
12181501
Ceras sintéticas
20
Paquete
PAQUETES DE CERA ROJA CON TIERRA
$ 792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
86131502
Pintura
2
Tineta
TINETA COLOR BLANCO PIEZA Y FACHADA.
$ 34.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Tineta
TINETA ADHESIVO TOPEX CERAMICO PASTA.
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 129.603
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.625
TOTAL OC
$ 154.228
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.