Orden de Compra. Nº2367-266-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-95-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-266-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-95-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-95-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna 1
Impuesto 24624,57
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Razón Social MARIA MARLENE CONDORI QUISPE
R.U.T. 17.276.949-7
Sucursal DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónGALON DE BARNIZ CAOBA.  $ 9.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.670 $ 9.670
86131502
Pintura1GalónGALON ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27111704
Enchufes3CajaCAJAS UNIVERSAL SOBREPUESTAS 124 X 80 X 45 mm. LEGRAN.  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953 $ 1.953
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES TRIPLES 16A PLACA.  $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
21101513
Discos1UnidadDISCO DIAMANTADO 4"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
40141702
Grifos2UnidadLLAVES TIPO JARDIN 1/2" HE.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES GRANDES.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
30111601
Cemento3kilogramoCEMENTO.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
12181501
Ceras sintéticas20PaquetePAQUETES DE CERA ROJA CON TIERRA   $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
86131502
Pintura2TinetaTINETA COLOR BLANCO PIEZA Y FACHADA.  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1TinetaTINETA ADHESIVO TOPEX CERAMICO PASTA.  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 129.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.625
TOTAL OC $ 154.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.