|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2367-350-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO CONACE D-24 2367-255-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
TRASLADO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDAD DEL PROYECTO CONACE. ESCUELA D-24 ORD Nº 119 |
|
Proveniente de Licitación
|
2367-255-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Juan C. Hecht P.
|
|
R.U.T. |
6.744.773-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 13 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | TRASLADO DE 45 PERSONAS DESDE EL ESTABLECIMIENTO A LA PARCELA EMAUS km.13 Y DE REGRESO AL ESTABLECIMIENTO IMPORTANTE VER ARCHIVO ADJUNTO |
$ 26.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 338.000
|
$ 338.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 338.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 338.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.