Orden de Compra. Nº2367-453-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2367-387-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-453-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2367-387-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PEDAGOGICOS Y ASEO PARA ESCUELA N° 14.
Proveniente de Licitación 2367-387-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna -1
Impuesto 35127,58
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PALOMA CELAYA LACALLE
R.U.T. 14.131.211-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
TINTA TIMBRE METAL 2266 25CC KORES NEGRO2UnidadTINTA TIMBRE METAL 2266 25CC KORES NEGROTINTAS MIMIOGRAFO KORES O SIMILA, METALICO. $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774 $ 1.774
44121711
PLUMONES PIZARRON VERDE.6UnidadPLUMONES PIZARRON VERDE.PLUMONES PIZARRON VERDE. $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47131611
PALA DE BASURA.6UnidadPALA DE BASURA.PALA DE BASURA. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
12181501
CERA DOYPACK LIQUIDA.90UnidadCERA DOYPACK LIQUIDA.CERA SACHET O SIMILAR, LIQUIDA. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
12161902
PUREX 400 gr.30UnidadPUREX 400 gr.PUREX 400 gr. $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
47131602
TRAPEROS DE PISO.10UnidadTRAPEROS DE PISO.TRAPEROS DE PISO. $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
32141107
TUBOS FLUORESENTES LARGO.5UnidadTUBOS FLUORESENTES LARGO.TUBOS FLUORESENTES LARGO. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
44121711
PLUMONES PIZARRON NEGRO.45UnidadPLUMONES PIZARRON NEGRO.PLUMONES PIZARRON NEGRO. $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121711
PLUMONES PIZARRON ROJO.6UnidadPLUMONES PIZARRON ROJO.PLUMONES PIZARRON ROJO. $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47131615
ESCOBILLONES12UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.988
12161902
DETERGENTE RINSO, 400 gr.40kilogramoDETERGENTE RINSO, 400 gr.DETERGENTE RINSO O SIMILAR, 400 gr. $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
12141901
CLORO 5 LT.20LitroCLORO 5 LT.CLORO 5 LT. $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.560 $ 24.560
12161902
VIM LIQUIDO15LitroVIM LIQUIDOVIM LIQUIDO O SIMILAR. $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.170 $ 22.170
14111506
PAPEL RONEO B CARTA 500 HJ.#641 56 GRS8ResmaPAPEL RONEO B CARTA 500 HJ.#641 56 GRSHOJAS RONEO. $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.192 $ 13.192
Total Neto $ 184.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.128
TOTAL OC $ 220.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.