Orden de Compra. Nº
2367-453-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2367-387-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-453-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2367-387-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES PEDAGOGICOS Y ASEO PARA ESCUELA N° 14.
Proveniente de Licitación
2367-387-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna
-1
Impuesto
35127,58
Dirección de Envío de la Factura
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PALOMA CELAYA LACALLE
R.U.T.
14.131.211-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
TINTA TIMBRE METAL 2266 25CC KORES NEGRO
2
Unidad
TINTA TIMBRE METAL 2266 25CC KORES NEGRO
TINTAS MIMIOGRAFO KORES O SIMILA, METALICO.
$ 887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.774
$ 1.774
44121711
PLUMONES PIZARRON VERDE.
6
Unidad
PLUMONES PIZARRON VERDE.
PLUMONES PIZARRON VERDE.
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
47131611
PALA DE BASURA.
6
Unidad
PALA DE BASURA.
PALA DE BASURA.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
12181501
CERA DOYPACK LIQUIDA.
90
Unidad
CERA DOYPACK LIQUIDA.
CERA SACHET O SIMILAR, LIQUIDA.
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
12161902
PUREX 400 gr.
30
Unidad
PUREX 400 gr.
PUREX 400 gr.
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.390
$ 15.390
47131602
TRAPEROS DE PISO.
10
Unidad
TRAPEROS DE PISO.
TRAPEROS DE PISO.
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.260
$ 5.260
32141107
TUBOS FLUORESENTES LARGO.
5
Unidad
TUBOS FLUORESENTES LARGO.
TUBOS FLUORESENTES LARGO.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
44121711
PLUMONES PIZARRON NEGRO.
45
Unidad
PLUMONES PIZARRON NEGRO.
PLUMONES PIZARRON NEGRO.
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
44121711
PLUMONES PIZARRON ROJO.
6
Unidad
PLUMONES PIZARRON ROJO.
PLUMONES PIZARRON ROJO.
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
47131615
ESCOBILLONES
12
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.988
$ 11.988
12161902
DETERGENTE RINSO, 400 gr.
40
kilogramo
DETERGENTE RINSO, 400 gr.
DETERGENTE RINSO O SIMILAR, 400 gr.
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
12141901
CLORO 5 LT.
20
Litro
CLORO 5 LT.
CLORO 5 LT.
$ 1.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.560
$ 24.560
12161902
VIM LIQUIDO
15
Litro
VIM LIQUIDO
VIM LIQUIDO O SIMILAR.
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.170
$ 22.170
14111506
PAPEL RONEO B CARTA 500 HJ.#641 56 GRS
8
Resma
PAPEL RONEO B CARTA 500 HJ.#641 56 GRS
HOJAS RONEO.
$ 1.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.192
$ 13.192
Total Neto
$ 184.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.128
TOTAL OC
$ 220.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.