Orden de Compra. Nº2367-477-SE09 "COMPRA MATERIALES DE REPARACIÓN SALA CUNA A-2 SUEÑOS DE ANGELITO DESDE 2367-346-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-477-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE REPARACIÓN SALA CUNA A-2 SUEÑOS DE ANGELITO DESDE 2367-346-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-346-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna 1
Impuesto 174306
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2009
TítuloDescripción
DESPACHAR SOLO EN BODEGAMIGUEL AHUMADA Nº 505
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.660.400-2
Sucursal RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3UnidadSILICONAS TRANSPARENTES EN TUBOSSILICONAS TRANSPARENTES EN TUBOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
24112404
Caja1UnidadCAJA CON VIDRIO PARA COLGAR LLAVESCAJA CON VIDRIO PARA COLGAR LLAVES $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadPINTURAS OLEO COLOR VERDE MANZANAPINTURAS OLEO COLOR VERDE MANZANA $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadPINTURA OLEO COLOR DAMASCOPINTURA OLEO COLOR DAMASCO $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALONES DE PINTURA OLEO COLOR BARQUILLOGALONES DE PINTURA OLEO COLOR BARQUILLO $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadPINTURA OLEO COLOR BLANCO INVIERNOPINTURA OLEO COLOR BLANCO INVIERNO $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadBIDON DE 5 LITROS DE DILUYENTEBIDON DE 5 LITROS DE DILUYENTE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS PARA PINTARRODILLOS PARA PINTAR $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
39121006
Adaptadores o inversores de potencia1UnidadALARGADOR 2 METROSALARGADOR 2 METROS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios3UnidadBOTIQUINESBOTIQUINES $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
46171503
Juegos de cerraduras10UnidadCHAPAS CORRIENTES PARA PUERTASCHAPAS CORRIENTES PARA PUERTAS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA LIMPIEZAPAÑOS PARA LIMPIEZA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes1UnidadESPEJO GRANDE SOBRE LAVAMANOSESPEJO GRANDE SOBRE LAVAMANOS $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes2UnidadESPEJOS GRANDES SOBRE MUDADORESESPEJOS GRANDES SOBRE MUDADORES $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 917.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.306
TOTAL OC $ 1.091.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.