Orden de Compra. Nº2367-489-CM19 "ADQ. DE MATERIAL PEDAGÓGICO 2019 PARA J.I. MAZORQUITA LLUTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-489-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL PEDAGÓGICO 2019 PARA J.I. MAZORQUITA LLUTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUB. JUNJI del sistema SUB. JUNJI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 6935
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Comercializadora La Tribu ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA TRIBU LIMITADA
R.U.T. 77.615.590-k
Sucursal Importadora y Comercializadora La Tribu ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141200
2239-17-lp14
 5 (1357175 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA TRIBU LIBRO DE TELA MI PAÍS UNIDAD 1383645(1357175) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA TRIBU LIBRO DE TELA MI PAÍS UNIDAD; Código: 201; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1035 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 5.175,00 $ 34.500 $ 39.675
Total Neto $ 39.675
Descuento $ 3.174
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.935
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.