Orden de Compra. Nº
2367-498-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-173-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-498-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-173-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2367-173-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna
1
Impuesto
192842,97
Dirección de Envío de la Factura
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
Razón Social
JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
R.U.T.
6.075.108-0
Sucursal
JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20121302
Flotadores
30
Unidad
FIDEOS FLORADORES PARA PISCINA
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.750
$ 60.750
39111702
Lámparas portátiles
8
Unidad
LINTERNAS PORTATIL DE LUZ POTENTE
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
41114201
Cintas de medir
2
Unidad
HUINCHAS DE MEDIR DE 100 MTRS CADA UNA.
$ 30.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.336
$ 60.336
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio
8
Unidad
CRONOMETROS DE 6 MEMORIAS
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.280
$ 73.280
44122003
Tablas para sujetar
30
Unidad
TABLAS DE NATACION
$ 2.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.140
$ 64.140
46171606
Sirenas
8
Unidad
SILBATOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
49161515
Balones de balonmano de equipo
10
Unidad
BALONES DE HANDOL MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR.
$ 6.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.880
$ 65.880
49161505
Balones de fútbol
15
Unidad
BALONES DE BABY FUTBOL, MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR
$ 7.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.155
$ 115.155
49161608
Pelotas de voleibol
10
Unidad
BALONES DE VOLEYBOL, MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR
$ 6.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.450
$ 66.450
49161603
Pelotas de baloncesto
10
Unidad
BALONES DE BALONCESTO, Nº 7 MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR.
$ 4.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.220
$ 42.220
49161604
Pelotas de tenis
100
Unidad
PELOTAS DE TENIS
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
49181509
Pelotas de ping-pong
300
Unidad
PELOTAS DE PING PONG
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
49211805
Cuerdas
40
Unidad
CUERDAS DE 8 MM CADA UNA DE 3.5 MTRS DE LARGA.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.040
$ 84.040
49221506
Colchonetas
6
Unidad
COLCHONETAS DE 100X200 CMS ALTA DENSIDAD
$ 49.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.084
$ 297.084
Total Neto
$ 1.014.963
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.843
TOTAL OC
$ 1.207.806
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.