Orden de Compra. Nº2367-498-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-173-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-498-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-173-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-173-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna 1
Impuesto 192842,97
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
Razón Social JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
R.U.T. 6.075.108-0
Sucursal JUAN MANUEL SANCHEZ IBANEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121302
Flotadores30UnidadFIDEOS FLORADORES PARA PISCINA  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
39111702
Lámparas portátiles8UnidadLINTERNAS PORTATIL DE LUZ POTENTE  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
41114201
Cintas de medir2UnidadHUINCHAS DE MEDIR DE 100 MTRS CADA UNA.  $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.336 $ 60.336
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio8UnidadCRONOMETROS DE 6 MEMORIAS  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.280 $ 73.280
44122003
Tablas para sujetar30UnidadTABLAS DE NATACION  $ 2.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.140 $ 64.140
46171606
Sirenas8UnidadSILBATOS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
49161515
Balones de balonmano de equipo10UnidadBALONES DE HANDOL MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR.  $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
49161505
Balones de fútbol15UnidadBALONES DE BABY FUTBOL, MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR  $ 7.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.155 $ 115.155
49161608
Pelotas de voleibol10UnidadBALONES DE VOLEYBOL, MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR  $ 6.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.450 $ 66.450
49161603
Pelotas de baloncesto10UnidadBALONES DE BALONCESTO, Nº 7 MOLTEN O MI CASA, SIMILAR O SUPERIOR.  $ 4.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.220 $ 42.220
49161604
Pelotas de tenis100UnidadPELOTAS DE TENIS  $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
49181509
Pelotas de ping-pong300UnidadPELOTAS DE PING PONG  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
49211805
Cuerdas40UnidadCUERDAS DE 8 MM CADA UNA DE 3.5 MTRS DE LARGA.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040
49221506
Colchonetas6UnidadCOLCHONETAS DE 100X200 CMS ALTA DENSIDAD   $ 49.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.084 $ 297.084
Total Neto $ 1.014.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.843
TOTAL OC $ 1.207.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.