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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-620-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2367-416-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra materiales deportivos para implementacion de la asignatura de Educacion Fisica del Liceo A-1 ORD: N° 214 |
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Proveniente de Licitación
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2367-416-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69010100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA
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R.U.T. |
4.481.018-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49211805
| Cuerdas | 20 | Unidad | Cuerdas | Cuerdas para gimnasia ritmica |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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49221505
| Redes o mallas deportivas | 2 | Par | Redes o mallas deportivas | Mallas para arcos de handbol |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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Total Neto
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$ 32.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.080
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$ 38.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.