Orden de Compra. Nº2367-695-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-461-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-695-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-461-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-461-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna Arica
Impuesto 31540,76
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC CHANG Y CIA LTDA
Razón Social SOC CHANG Y CIA LTDA
R.U.T. 79.723.240-8
Sucursal SOC CHANG Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIADORES PARA BAÑO ANTI SARRO.  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTES AMBIENTALES POET Ó EQUIVALENTE.  $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
14111704
Papel higiénico180UnidadUNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
14111703
Toallas de papel50UnidadUNIDADES DE TOALLA DE PAPEL.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
24111503
Bolsas de plástico38UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50 X 70 (DE 10 UNIDADES CADA PAQUETE.)  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
42132205
Guantes quirúrgicos6UnidadCAJAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS MEDIANOS.  $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadPARES GUANTES AMARILLOS PARA ASEO.TALLA L  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47131611
Palas para basura3UnidadPALAS PLASTICAS PARA RECOGER BASURA.  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPERO PARA PISOS PLASTICOS.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3UnidadLITROS DE JABON LIQUIDO.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRA MUEBLES   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLITROS DE LIMPIADORES PARA PISOS (POET Ó VIM LIQUIDO Ó EQUIVALENTE.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
47131806
Barniz o ceras de muebles8UnidadLIMPIA VIDRIOS.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47131811
Productos de lavandería30UnidadDETERGENTES OMO Ó EQUIVALENTE MEDIANO DE 500 grs.en caja.  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLIMPIADORES DE BAÑO EN CREMA Ó LIQUIDO,CIF,Ó EQUIVALENTE.  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Total Neto $ 166.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.541
TOTAL OC $ 197.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.