Orden de Compra. Nº2367-73-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-20-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-73-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-20-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-20-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna Arica
Impuesto 7136,4
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial muller limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
R.U.T. 76.539.650-6
Sucursal sociedad comercial muller limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería12PliegoCARTON FORRADO.CARTON FORRADO. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
14111509
Artículos de papelería20UnidadCALCOS HECTOGRAFICOSCALCOS HECTOGRAFICOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadPAPEL CREPE DE COLORES.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31201610
Colas8kilogramoKILOS DE COLA FRIA.KILOS DE COLA FRIA. $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADORES, TAMAÑO OFICIO.ARCHIVADORES, TAMAÑO OFICIO. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
60121502
Rotuladores de base disolvente20UnidadPLUMONES PERMANENTES. (8 NEGROS, 4 ROJOS, 4 VERDES, 4 AZULES)PLUMONES PERMANENTES. (8 NEGROS, 4 ROJOS, 4 VERDES, 4 AZULES) $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
Total Neto $ 37.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.136
TOTAL OC $ 44.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.