Orden de Compra. Nº2367-768-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2367-536-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-768-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2367-536-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAN ASISTENCIALIDAD VERANO 2008.
Proveniente de Licitación 2367-536-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69010100-9
Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna -1
Impuesto 3539,7
Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MED CELL S A
R.U.T. 96.706.320-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo cremoso 1 litro, CellSkin27LitroShampoo cremoso 1 litro, CellSkinSHAMPOO BALLERINA Ó EQUIVALENTE. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
Total Neto $ 18.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.540
TOTAL OC $ 22.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.