Orden de Compra. Nº
2367-77-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-23-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-77-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-23-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2367-23-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna
Arica
Impuesto
273577,01
Dirección de Envío de la Factura
Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Razón Social
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE
R.U.T.
17.276.949-7
Sucursal
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
8
Galón
BARNIZ ALERCE
$ 11.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.520
$ 89.520
30161602
Paneles para techos
70
Unidad
CALAMINAS GALVANIZADAS DE 2 MTS X 90 CMS
$ 5.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 409.430
$ 409.430
31191501
Papeles de lija
15
Pliego
PLIEGOS DE LIJA DE FIERRO GRUESA
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.465
$ 3.465
31211501
Pinturas al esmalte
4
Tineta
PINTURA LATEX COLOR AMARILLO PATITO
$ 27.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.168
$ 111.168
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
$ 60.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.008
$ 121.008
31211604
Diluyentes para pinturas
50
Litro
AGUARRAS
$ 1.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.450
$ 69.450
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS DE 3"
$ 1.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.640
$ 28.640
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
RODILLOS DE CHIPORRO MEDIANO
$ 1.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.120
$ 38.120
60121001
Pinturas
52
Galón
PINTURA COLOR, VERDE AGUA (10), CELESTE (10)M DAMASCO (10), NARANJO (10) AMARILLO REY (12)
$ 10.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 544.544
$ 544.544
86131502
Pintura
2
Galón
PINTURA ANTICORROSIVA
$ 9.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.534
$ 18.534
Total Neto
$ 1.439.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 273.577
TOTAL OC
$ 1.713.456
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.