Orden de Compra. Nº2367-77-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-23-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-77-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-23-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-23-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna Arica
Impuesto 273577,01
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Razón Social MARIA MARLENE CONDORI QUISPE
R.U.T. 17.276.949-7
Sucursal DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz8GalónBARNIZ ALERCE  $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.520 $ 89.520
30161602
Paneles para techos70UnidadCALAMINAS GALVANIZADAS DE 2 MTS X 90 CMS  $ 5.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.430 $ 409.430
31191501
Papeles de lija15PliegoPLIEGOS DE LIJA DE FIERRO GRUESA  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaPINTURA LATEX COLOR AMARILLO PATITO  $ 27.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.168 $ 111.168
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaPINTURA ESMALTE COLOR BLANCO  $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
31211604
Diluyentes para pinturas50LitroAGUARRAS  $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.450 $ 69.450
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 3"  $ 1.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLOS DE CHIPORRO MEDIANO  $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.120 $ 38.120
60121001
Pinturas52GalónPINTURA COLOR, VERDE AGUA (10), CELESTE (10)M DAMASCO (10), NARANJO (10) AMARILLO REY (12)  $ 10.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.544 $ 544.544
86131502
Pintura2GalónPINTURA ANTICORROSIVA  $ 9.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.534 $ 18.534
Total Neto $ 1.439.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.577
TOTAL OC $ 1.713.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.