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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-795-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-515-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2367-515-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
1
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2009 |
| DESPACHO EN BODEGA | MIGUEL AHUMADA 505
225693 |
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Proveedor |
UPGRADE SUPPORT EIRL |
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Razón Social |
JULIO MARTINEZ PASTEN DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA
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R.U.T. |
76.056.693-4 |
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Sucursal |
UPGRADE SUPPORT EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 120 | Unidad | Papel Oficio. | Papel Oficio. |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.