Orden de Compra. Nº2367-89-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-83-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2367-89-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-83-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2367-83-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna Arica
Impuesto 21189,56
Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2009
TítuloDescripción
DESPACHO MIGUEL AHUMADA N° 505LA DIRECCION CORRECTA PARA EL ENVIO DE LOS PRODUCTOS ES MIGUEL AHUMADA  N° 505 ARICA Y PARINACOTA,  PUES LA QUE SALE REFLEJADA ES DE NUESTAS OFICINAS, GRACIAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paola Andrea Musso Soza
Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
R.U.T. 13.254.738-6
Sucursal Paola Andrea Musso Soza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser20Unidad AGUJAS DE LANA PUNTA ROMA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31241501
Lentes12Unidad LUPAS $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
14111525
Papel multiuso90Pliego PAPEL ARTEL O SIMILAR 10 COLORES DE CADA UNO: NEGRO, CAFÉ, CELESTE, ROSADO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL,ROJO. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14121503
Cartulina12Pliego CARTON CORRUGADO COLOR CAFÉ $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111525
Papel multiuso36Paquete PAPEL CREPE 6 DE CADA COLOR: RJO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, NEGRO $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional58Pote TEMPERAS DE 1/4 KILO 6 DE CADA COLOR: AMARILLO, ROJO, AZUL, VERDE, CAFÉ, MORADO, NARANJA, BLANCO, NEGRO Y 2PLATEADO, 2 DORADO, " NO TOXICO" $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.448 $ 84.448
Total Neto $ 111.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.190
TOTAL OC $ 132.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.