Orden de Compra. Nº
2367-89-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-83-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-89-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-83-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2367-83-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Miguel Ahumada 505, Arica
Comuna
Arica
Impuesto
21189,56
Dirección de Envío de la Factura
Miguel Ahumada 505, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-02-2009
Título
Descripción
DESPACHO MIGUEL AHUMADA N° 505
LA DIRECCION CORRECTA PARA EL ENVIO DE LOS PRODUCTOS ES
MIGUEL AHUMADA N° 505 ARICA Y PARINACOTA,
PUES LA QUE SALE REFLEJADA ES DE NUESTAS OFICINAS, GRACIAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza
Razón Social
PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
R.U.T.
13.254.738-6
Sucursal
Paola Andrea Musso Soza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser
20
Unidad
AGUJAS DE LANA PUNTA ROMA
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31241501
Lentes
12
Unidad
LUPAS
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
14111525
Papel multiuso
90
Pliego
PAPEL ARTEL O SIMILAR 10 COLORES DE CADA UNO: NEGRO, CAFÉ, CELESTE, ROSADO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL,ROJO.
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
14121503
Cartulina
12
Pliego
CARTON CORRUGADO COLOR CAFÉ
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111525
Papel multiuso
36
Paquete
PAPEL CREPE 6 DE CADA COLOR: RJO, BLANCO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, NEGRO
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.616
$ 5.616
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
58
Pote
TEMPERAS DE 1/4 KILO 6 DE CADA COLOR: AMARILLO, ROJO, AZUL, VERDE, CAFÉ, MORADO, NARANJA, BLANCO, NEGRO Y 2PLATEADO, 2 DORADO, " NO TOXICO"
$ 1.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.448
$ 84.448
Total Neto
$ 111.524
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.190
TOTAL OC
$ 132.714
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.