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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2367-965-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-106-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2367-106-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
127731,0929 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENT - Casa Matriz |
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Razón Social |
OSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENTES
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R.U.T. |
9.528.344-6 |
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Sucursal |
OSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENT - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111701
| Camping | 1 | Unidad | ARRIENDO DE CAMPING PARA 80 PERSONAS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. | Arriendo de instalaciones de camping para 80 personas:
Salón, terraza, jardínes en áreas verdes, mobiliario. |
$ 252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.101
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$ 252.101
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. | Servicio de coffee break para 80 invitados según especificaciones técnicas. |
$ 420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 672.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.731
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$ 800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.