Orden de Compra. Nº
2367-966-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-141-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2367-966-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-141-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2367-141-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
Comuna
Arica
Impuesto
147634,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Farver Limitada
Razón Social
COMERCIALIZADORA FARVER LIMITADA
R.U.T.
76.733.795-7
Sucursal
Comercializadora Farver Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
2
Bolsa
TARUGOS 30 x 6 (BOLSA DE 100 UND. RH)
TARUGOS 30 x 6 BOLSA DE 100 UND.
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
39121205
Canaletas para cables
18
Unidad
CANALETA 100 x 50 mm 2 mts. Blanca
CANALETA 100 x 50 mm 2 mts. Blanca
$ 14.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.960
$ 264.960
43201543
Unidad central de instalación de conector
36
Unidad
TOMA RJ 45 5E
TOMA RJ 45 5E
$ 1.584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.024
$ 57.024
24112404
Caja
18
Unidad
CAJA UNIVERSAL SOBREPUESTA CHUQUI
CAJA UNIVERSAL SOBREPUESTA CHUQUI
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
26112001
Placa de presión
36
Unidad
SOPORTE PLASTICO 3 PUESTOS MOISAIC
SOPORTE PLASTICO 3 PUESTOS
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.760
$ 77.760
26112001
Placa de presión
4
Unidad
CURVA EXTERNA 50x100x1
CURVA EXTERNA 50x100x1
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.960
$ 8.960
26112001
Placa de presión
18
Unidad
PLACA 2 MÓDULOS BLANCO MARISIO
PLACA 2 MÓDULOS BLANCO
$ 3.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.720
$ 54.720
26112001
Placa de presión
4
Unidad
CURVA INTERNA 50 x 100 x 1
CURVA INTERNA 50 x 100 x 1
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
26121609
Cable de redes
40
Unidad
USER CORD 6 1,3 m O MENOS
USER CORD 6 1,3 m O MENOS
$ 4.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.160
$ 188.160
26121609
Cable de redes
2
Unidad
ROLLO CABLE UTP CAT 5E 305 m GRIS
ROLLO CABLE UTP CAT 5E 305 m GRIS
$ 38.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.760
$ 77.760
31161505
Tornillos de presión
2
Unidad
TORNILLO YESO CARTÓN PUNTA FINA 6x1
TORNILLO YESO CARTÓN PUNTA FINA 6x1
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
Total Neto
$ 777.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.635
TOTAL OC
$ 924.659
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.