|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2369-32-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PP38 fondo apoyo a la educ.esc. D-12 ID 2369-50-LP15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2369-50-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
10937523,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
grayco |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAYCO SOCIEDAD ANONIM
|
|
R.U.T. |
76.055.617-3 |
|
Sucursal |
grayco |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Fondo de apoyo a la educacion publica "Escuela Romulo Peña Maturana D-12, Arica | ID 2369-50-LP15 |
$ 57.565.912,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.565.912
|
$ 57.565.912
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.565.912
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.937.523
|
|
$ 68.503.435
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.