Orden de Compra. Nº2369-4-SE20 "PP 96 Mejoramiento pavimentos Escuela D-17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2369-4-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra PP 96 Mejoramiento pavimentos Escuela D-17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2369-103-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Estados de pagos mensuales, según lo estipulado en punto 3.20 de las bases.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 31178835,65
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTEC Ingeniería y construcción
Razón Social OBRAS CIVILES GUILLERMO ANTONIO SOTO REED EMPRESA
R.U.T. 76.101.526-5
Sucursal CONTEC Ingeniería y construcción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalMejoramiento pavimentos escuela D-17 Arica, segun especificaciones adjuntas ID 2369-103-LQ19Oferta por el total de los trabajos indicados en las BAE, EETT y planimetrías disponibles en la presente licitación. $ 164.099.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.099.135 $ 164.099.135
Total Neto $ 164.099.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.178.836
TOTAL OC $ 195.277.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.