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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2369-54-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2369-54-LP16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2369-54-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
11176470,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PIROTECNICA SADP |
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Razón Social |
PIROTECNICA E INVERSIONES SAN ANTONIO DE PADUA SpA
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R.U.T. |
76.333.273-K |
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Sucursal |
PIROTECNICA SADP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131601
| Fuegos artificiales | 1 | Global | Espectáculo pirotécnico, según especificaciones técnicas en Bases adjuntas ID 2369-54-LP16 | CLASE PROFESIONAL |
$ 58.823.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.823.529
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$ 58.823.529
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Total Neto
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$ 58.823.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.176.471
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$ 70.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.