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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2369-63-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD Servicio de mantención de áreas verdes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
873127954,28376 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NORTE VERDE |
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Razón Social |
NORTE VERDE SPA
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R.U.T. |
77.865.944-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORTE VERDE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 12 | Mes | Servicio de mantención de áreas verdes de la comuna de Arica, según requerimientos técnicos y administrativos indicados en Decreto N°9030 y Contrato N°685/2024. | Servicio de mantención de áreas verdes de la comuna de Arica, según requerimientos técnicos y administrativos indicados en Decreto N°9030 y Contrato N°685/2024. |
$ 382.950.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.595.410.284
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$ 4.595.410.286
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Total Neto
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$ 4.595.410.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 873.127.954
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$ 5.468.538.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.