Orden de Compra. Nº2369-7-SE23 "PP 82 Servicios de guardias de seguridad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2369-7-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2023
Nombre de la Orden de Compra PP 82 Servicios de guardias de seguridad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2369-65-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215.22.08.002 "Servicio de vigilancia" del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pagó se realizará por mes vencido, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta del respectivo contrato.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 225014020,8
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRA SERVICIOS
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LTDA
R.U.T. 76.849.480-0
Sucursal INTEGRA SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad24MesServicios de guardia seguridad, según especificaciones técnicas en bases adjuntas ID 2369-65-LR22, para los siguientes recintos municipales: Parque Centenario, Terminal Internacional, DIMAO, Casa Crispieri, Of. Adulto Mayor, Of. Deportes, DOM, Corralón camiones de basura, DIDECO Norte, Parque del Niño y DIDECO Belén. Servicios de guardia seguridad para recintos municipales, según especificaciones técnicas en bases adjuntas $ 49.345.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.284.320 $ 1.184.284.320
Total Neto $ 1.184.284.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.014.021
TOTAL OC $ 1.409.298.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.