Orden de Compra. Nº2369-76-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2369-44-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2369-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2369-44-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2369-44-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 16667458,16
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIVERO TROPICAL
Razón Social PAISAJISMO Y JARDINES DEL NORTE SPA
R.U.T. 77.151.017-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIVERO TROPICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesServicio de arriendo de camioneta con chofer, entre los meses de septiembre a diciembre 2025, según requerimientos técnicos adjuntos en punto 4 de las Bases Técnicas.Valor Neto Mensual: veintiún millones novecientos treinta mil ochocientos sesenta y seis pesos. Valor Neto Total Contrato: ochenta y siete millones setecientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos. $ 87.723.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.723.464 $ 87.723.464
Total Neto $ 87.723.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.667.458
TOTAL OC $ 104.390.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.