Orden de Compra. Nº2369-87-SE19 "PP 81 Mejoramiento del Terminal Internacional Terrestre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2369-87-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PP 81 Mejoramiento del Terminal Internacional Terrestre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2369-71-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Estados de pago mensuales, según lo estipulado en punto 3.20 de las bases.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 93316798,17
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social CONSTRUCCIONES MODULARES LIMITADA
R.U.T. 76.754.679-3
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalMejoramiento del Terminal Internacional Terrestre, según especificaciones técnicas en bases adjuntas ID 2369-71-LR19OFERTA VALIDA POR 120 DIAS CORRIDOS $ 491.141.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.141.043 $ 491.141.043
Total Neto $ 491.141.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.316.798
TOTAL OC $ 584.457.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.