|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-1118-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. INSUMOS PARA LIMPIEZA, S/P 1192 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
11496,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 16 | | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991 | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.901,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.416
|
$ 30.416
|
53131624 2239-7-LP12
| toallitas húmedas | 15 | | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462 | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: Z385713;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.006,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.090
|
$ 30.090
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.506
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.496
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 72.002
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.