|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-1307-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-449-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-449-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
589000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Roberto Benjamin |
|
Razón Social |
RNA Moldajes y Encofrado SPA
|
|
R.U.T. |
76.327.046-7 |
|
Sucursal |
Roberto Benjamin |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | REPARACIÓN Y PINTURA DE REJA PERIMETRAL METALICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL | Reparacion y pintura de reja perimetral metalica del edificio municipal. |
$ 3.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.100.000
|
$ 3.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 589.000
|
|
$ 3.689.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.