Orden de Compra. Nº2371-138-AG26 "SP-214 EXP. 5977 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-151-COT26, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, OTEC MUNICIPL."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-138-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SP-214 EXP. 5977 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-151-COT26, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, OTEC MUNICIPL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-01-761-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 107186,79
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROCONSTRUCTIVAC
Razón Social PROCONSTRUCTIVAC SPA
R.U.T. 78.201.168-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROCONSTRUCTIVAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112823
Cadenas de corte20UnidadDISCO DESBASTE POWER K PLUS 180-6.0-22.2 mm (7" X 1/4" X 7/8")DISCO DESBASTE POWER K PLUS 180-6.0-22.2 mm (7" X 1/4" X 7/8") $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadADAPTADOR Schuko ENCHUFE 10 AMPERESADAPTADOR Schuko ENCHUFE 10 AMPERES $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
26121636
Cables de alimentación3UnidadALARGADOR MÚLTIPLE 10 METROS, 16 AMPERESALARGADOR MÚLTIPLE 10 METROS, 16 AMPERES $ 11.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.894 $ 33.894
27111602
Martillos6UnidadMARTILLO PICASAL SOLDADOR LIMPIA ESCORIA MANGO CON RESORTEMARTILLO PICASAL SOLDADOR LIMPIA ESCORIA MANGO CON RESORTE $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.054 $ 21.054
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas100kilogramoSOLDADURA E-7018 3/32SOLDADURA E-7018 3/32 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5TiraTIRA DE PLETINA 30 X 3 X 6000 ACERO AL CARBONOTIRA DE PLETINA 30 X 3 X 6000 ACERO AL CARBONO $ 6.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.010 $ 32.010
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas3TiraPLETINA 50 X 8 X 6000 ACERO AL CARBONOPLETINA 50 X 8 X 6000 ACERO AL CARBONO $ 27.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.203 $ 82.203
Total Neto $ 524.141
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 107.187
TOTAL OC $ 671.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.