|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-261-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-56-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-56-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
8390,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-05-2018 |
|
|
|
Proveedor |
AGROMAIPO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMIT
|
|
R.U.T. |
76.016.596-4 |
|
Sucursal |
AGROMAIPO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 12 | Unidad | LITRO DE AMONIO CUATERNARIO 2.5% | LITRO DE AMONIO CUATERNARIO 20% ZALCONIO-200 EN ENVASES DE 1 LITRO. |
$ 3.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.160
|
$ 44.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.390
|
|
$ 52.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.