Orden de Compra. Nº2371-288-AG25 "Compra ágil: 2371-329-COT25; SP-428 DEL 18.08.2025 EXP. 15668, DEL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNALES AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-288-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-329-COT25; SP-428 DEL 18.08.2025 EXP. 15668, DEL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNALES AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación por deudas vencidas.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003-002-521 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 226480
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIRIUS SPA
Razón Social BIG SUR SPA
R.U.T. 77.858.889-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIRIUS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas80ParBOTIN DE SEGURIDAD QUEBEC 250 (NÚMERO 36 DAMAS 04, NÚMERO 37 DAMAS 08, NÚMERO 38 DAMAS 10, NÚMERO 39 DAMAS 06, NÚMERO 40 DAMAS 02, NÚMERO 38 HOMBRE 03, NÚMERO 39 HOMBRE 06, NÚMERO 40 HOMBRE 10, NÚMERO 41 HOMBRE 11, NÚMERO 42 HOMBRE 09, NÚMERO 43 HOMBRE 07, NÚMERO 44 HOMBRE 02, NÚMERO 45 HOMBRE 02)BOTIN DE SEGURIDAD QUEBEC 250 (NÚMERO 36 DAMAS 04, NÚMERO 37 DAMAS 08, NÚMERO 38 DAMAS 10, NÚMERO 39 DAMAS 06, NÚMERO 40 DAMAS 02, NÚMERO 38 HOMBRE 03, NÚMERO 39 HOMBRE 06, NÚMERO 40 HOMBRE 10, NÚMERO 41 HOMBRE 11, NÚMERO 42 HOMBRE 09, NÚMERO 43 HOMBRE 07 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.000 $ 1.192.000
Total Neto $ 1.192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.480
TOTAL OC $ 1.418.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.