Orden de Compra. Nº2371-319-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-118-L113"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-319-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-118-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-118-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 43396
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO EGAS
Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ
R.U.T. 7.300.882-4
Sucursal ALEJANDRO EGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección1UnidadCAJA MASCARILLA PARA POLVO, DESECHABLE, 3M  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
42132205
Guantes quirúrgicos2UnidadCAJA GUANTES QUIRURJICOS DESECHABLES TAMAÑO MEDIO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5UnidadBASURERO 20 LITROS CON TAPA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
47121701
Bolsas de basura12UnidadPAQUETE BOLSA BASURA 50 X 70 X 10U  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA BASURA 70 X 90 X 10U  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47121701
Bolsas de basura21UnidadPAQUETE BOLSA BASURA 90 X 110 X 10U  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores4UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLO DE 250 metros  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores5UnidadDISPENSADOR TOALLA DE PAPEL, PARA ROLLO DE 250 metros   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.450 $ 37.450
47131811
Productos de lavandería3UnidadBOLSA DE 1 KILO DE DETERGENTE EN POLVO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadFRASCO DE 1 LITRO DE CLORO GEL  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadFRASCOS DE 1 LITRO DE DESINFECTANTE POET  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadBIDON DE 5 LITROS DE CERA LIQUIDA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadFRASCO GRANDE DE CIF CREMA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12191501
Solventes aromáticos6UnidadFRASCO DE DESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSA CAMISETA DE 45 X 55 X 100U  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 228.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.396
TOTAL OC $ 271.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.