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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-321-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP-386 EXP. 9986 a compra ágil: 2371-148-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
34713 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-09-2021 |
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Proveedor |
BANQUETERIA "OSCAR" |
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Razón Social |
OSCAR ARIEL DONOSO ESCOBAR
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R.U.T. |
11.857.787-6 |
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Sucursal |
BANQUETERIA "OSCAR" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 42 | Unidad | COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES CON LO SIGUIENTE: 01 JUGO INDIVIDUAL, 01 SANDWICH QUESO JAMON, 01 FRUTA, 01 BARRA CEREAL) | COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES CON LO SIGUIENTE: 01 JUGO INDIVIDUAL, 01 SANDWICH QUESO JAMON, 01 FRUTA, 01 BARRA CEREAL) |
$ 4.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.700
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$ 182.700
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Total Neto
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$ 182.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.713
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$ 217.413
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.