Orden de Compra. Nº2371-368-AG25 "Compra ágil: 2371-457-COT25; SP-532 DEL 01.10.2025 EXPEDIENTE 18731, DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-368-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-457-COT25; SP-532 DEL 01.10.2025 EXPEDIENTE 18731, DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-002-521 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 194997
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA
Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA
R.U.T. 76.837.115-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSO DE GATILLO 500 ML TIPO SANYTOL.DESINFECTANTE CON GATILLO 500 ML IGENIX $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131615
Escobillones480UnidadESCOBILLON VIRUTEX PRO USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICOESCOBILLON DE INTERIOR MANGO DE MADERA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
47131611
Palas para basura450UnidadPALA PLÁSTICA PARA LA BASURA, MANGO LARGOPALA PLÁSTICA NEGRA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadSACO DE 20 KILOS PAÑOS DE TELA PARA LIMPIEZA (PAÑOS DE ALGODON PARA LA LIMPIEZA INDUSTRIAL EN SACO DE 20 KILOS)SACO DE 20 KILOS PAÑOS DE TELA PARA LIMPIEZA $ 44.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.800 $ 265.800
Total Neto $ 1.026.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.997
TOTAL OC $ 1.221.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.