|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-372-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-114-L123; S/P 485, EXPEDIENTE 15148, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-114-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Perto Capacitaciones |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE CAPACITACION PERTO SPA
|
|
R.U.T. |
77.638.181-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Perto Capacitaciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | CURSO CORTE Y CONFECCION DECO HOGAR, PARA 15 MUJERES PARTICIPANTES (DEBE INCLUIR EN SU OFERTA MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA REALIZAR EL CURSO, VEA FICHA TECNICA) | Propuesta exenta de iva. |
$ 2.900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.900.000
|
$ 2.900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.900.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.