Orden de Compra. Nº2371-379-AG21 "S/P 453, EXPEDIENTE 10993, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-213-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-379-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2021
Nombre de la Orden de Compra S/P 453, EXPEDIENTE 10993, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-213-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 16913,8
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSOFERT
Razón Social INSOFERT SPA
R.U.T. 77.140.777-3
Sucursal INSOFERT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial1UnidadPAQUETE 12 UNIDADES TOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES 200 X 160 mm  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr10UnidadCAJA 20 UNIDADES MASCRILLA FFP2  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
12191601
Solventes de alcohol10UnidadFRASCO ALCOHOL GEL 360 cc  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL MICROFILTRADO 70° EAROSOL 350 ML  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadCAJA 100 UNIDADES, GUANTE NITRILO LIBRE DE POLVO TALLA S  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
Total Neto $ 89.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.914
TOTAL OC $ 105.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.