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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-379-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/P 453, EXPEDIENTE 10993, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-213-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
16913,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-11-2021 |
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Proveedor |
INSOFERT |
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Razón Social |
INSOFERT SPA
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R.U.T. |
77.140.777-3 |
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Sucursal |
INSOFERT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
| Papel facial | 1 | Unidad | PAQUETE 12 UNIDADES TOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES 200 X 160 mm | |
$ 520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520
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$ 520
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42131707
| Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr | 10 | Unidad | CAJA 20 UNIDADES MASCRILLA FFP2 | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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12191601
| Solventes de alcohol | 10 | Unidad | FRASCO ALCOHOL GEL 360 cc | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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12191601
| Solventes de alcohol | 10 | Unidad | ALCOHOL MICROFILTRADO 70° EAROSOL 350 ML | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 1 | Unidad | CAJA 100 UNIDADES, GUANTE NITRILO LIBRE DE POLVO TALLA S | |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.500
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$ 11.500
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Total Neto
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$ 89.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.914
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$ 105.934
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.