Orden de Compra. Nº2371-392-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-109-L122; S/P 508, EXPEDIENTE 14984, DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO N° 2588 DEL 06.09.2022, MODIFICACIÓN CONVENIO FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-392-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-109-L122; S/P 508, EXPEDIENTE 14984, DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO N° 2588 DEL 06.09.2022, MODIFICACIÓN CONVENIO FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El no despacho oportuno de los productos en el plazo estipulado en su oferta ID. 2371-392-SE22
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-109-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.749.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 123577,9
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEFORE
Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.835.793-5
Sucursal BEFORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario300CajaCAJA 10 UNIDADES MASCARILLAS DESECHABLES KN95HEMS02100 MASCARILLAS 3D KN95 PARA ADULTO, SUJECCION ELASTICADA, CLIP DE AJUSTE NASAL, FILTRACIÓN DEL 95% DE PARTICULAS, COLOR BLANCO (CJ 10UN), CERTIFICACIÓN ESTANDAR GB2626-2016. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos25UnidadCAJA 100 UNIDADES GUANTES DE LATEX TAMAÑO LHEGL00400 GUANTE DE LATEX TALLA L (CJ 100UN), SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos25UnidadCAJA 100 UNIDADES GUANTES DE LATEX TAMAÑO MHEGL00200 GUANTE DE LATEX TALLA M (CJ 100UN), SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
12191601
Solventes de alcohol278FrascoFRASCO 130 ML ALCOHOL SPRAY HEED00140 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO AL 70% ENVASE DE 140 ML C/VALVULA SPRAY, MARCA HEEY! CON REGISTRO ISP. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.410 $ 165.410
Total Neto $ 650.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.578
TOTAL OC $ 773.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.