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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-41-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-7-L124; S/P 72, EXPEDIENTE 1519, SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2371-7-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
555265,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora RG |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA FABIAN MAURICIO RIVERA ALCAINO E.I.R.
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R.U.T. |
77.759.333-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora RG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | REPARACION TECHUMBRES Y CANALETAS EN DEPENDENCIA MUNICIPAL: CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN CERRO NAVIA | Propuesta para horarios extraordinarios. |
$ 2.922.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.922.450
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$ 2.922.450
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Total Neto
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$ 2.922.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 555.266
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$ 3.477.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.