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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-415-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-94-R124; S/P 524, EXPEDIENTE 17371, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2371-94-R124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
516320,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
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Proveedor |
Comercializadora Joaco Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JOACO SPA
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R.U.T. |
77.833.527-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Joaco Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 6 | Unidad | Notebook, DELL LATITUDE 5411 CORE I5-10400 512GB SSD 16GB 14" FHD WIN10 PRO OPEN BOX | Dell Latitude 5411 Core I5 32gb 512gb Ssd. |
$ 452.913,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.717.478
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$ 2.717.478
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Total Neto
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$ 2.717.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 516.321
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$ 3.233.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.