Orden de Compra. Nº2371-415-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-94-R124; S/P 524, EXPEDIENTE 17371, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECION DE DESARROLLO COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-415-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-94-R124; S/P 524, EXPEDIENTE 17371, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-94-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.813.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 516320,82
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Joaco Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA JOACO SPA
R.U.T. 77.833.527-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Joaco Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC6UnidadNotebook, DELL LATITUDE 5411 CORE I5-10400 512GB SSD 16GB 14" FHD WIN10 PRO OPEN BOXDell Latitude 5411 Core I5 32gb 512gb Ssd. $ 452.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.478 $ 2.717.478
Total Neto $ 2.717.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.321
TOTAL OC $ 3.233.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.