Orden de Compra. Nº
2371-456-AG21
"
SP-442 EXPEDIENTE 10828, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-260-COT21
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-456-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
SP-442 EXPEDIENTE 10828, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-260-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
151171,6
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
kazoku
Razón Social
V&L SPA
R.U.T.
77.446.737-8
Sucursal
kazoku
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
Antioxidantes
1
Galón
GALON ANTICORROSIVO NEGRO
$ 23.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.760
$ 23.760
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Galón
GALON BARNIZ NATURAL
$ 23.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.760
$ 23.760
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
TARUGOS PLASTICOS 10 MM
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
31161504
Tornillos para metales
100
Unidad
TORNILLOS PUNTA BROCA 6 X 1 1/2"
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
27111507
Cortadores de metal
10
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"
$ 2.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
31161607
Pernos de expansión
100
Unidad
PERNOS DE EXPANSION 10 MM X 4"
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.000
$ 228.000
30161508
Rodillo de papel pintado
5
Unidad
BROCHA DE 2"
$ 4.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
42151805
Discos de acabado o pulido
2
Unidad
DISCO DE LIJA PARA TRASLAPADO 80 PARA FIERRO
$ 4.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
11121603
Troncos
6
Unidad
PINO CEPILLADO DE 2 X 3
$ 4.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.160
$ 29.160
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA 6011 AC-1 3/32
$ 7.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.300
$ 35.300
46181504
Guantes protectores
6
Par
PAR GUANTES CABRITILLA CORTO SIN FORRO
PAR GUANTES CABRITILLA CORTO SIN FORRO
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
6
Tira
TIRA PERFIL 20 X 30 X 2.0 X 6 METROS
TIRA PERFIL 20 X 30 X 2.0 X 6 METROS
$ 12.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.960
$ 75.960
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
7
Tira
TIRA DE PERFIL 40 X 40 X 3 MM
TIRA DE PERFIL 40 X 40 X 3 MM
$ 37.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.720
$ 265.720
Total Neto
$ 795.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.172
TOTAL OC
$ 946.812
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.