Orden de Compra. Nº2371-456-AG21 "SP-442 EXPEDIENTE 10828, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-260-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-456-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra SP-442 EXPEDIENTE 10828, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-260-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 151171,6
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kazoku
Razón Social V&L SPA
R.U.T. 77.446.737-8
Sucursal kazoku
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes1GalónGALON ANTICORROSIVO NEGRO  $ 23.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
47131806
Barniz o ceras de muebles1GalónGALON BARNIZ NATURAL  $ 23.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGOS PLASTICOS 10 MM  $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
31161504
Tornillos para metales100UnidadTORNILLOS PUNTA BROCA 6 X 1 1/2"  $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
27111507
Cortadores de metal10UnidadDISCO DE CORTE METAL 4 1/2"  $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
31161607
Pernos de expansión100UnidadPERNOS DE EXPANSION 10 MM X 4"  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadBROCHA DE 2"  $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DE LIJA PARA TRASLAPADO 80 PARA FIERRO  $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720
11121603
Troncos6UnidadPINO CEPILLADO DE 2 X 3  $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 6011 AC-1 3/32  $ 7.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
46181504
Guantes protectores6ParPAR GUANTES CABRITILLA CORTO SIN FORROPAR GUANTES CABRITILLA CORTO SIN FORRO $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6TiraTIRA PERFIL 20 X 30 X 2.0 X 6 METROSTIRA PERFIL 20 X 30 X 2.0 X 6 METROS $ 12.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.960 $ 75.960
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas7TiraTIRA DE PERFIL 40 X 40 X 3 MMTIRA DE PERFIL 40 X 40 X 3 MM $ 37.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.720 $ 265.720
Total Neto $ 795.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.172
TOTAL OC $ 946.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.