Orden de Compra. Nº
2371-485-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-146-L123;SP-708 EXP. 20213 MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, PLEBISCITO CONSTITUCIONAL, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-485-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-146-L123;SP-708 EXP. 20213 MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, PLEBISCITO CONSTITUCIONAL, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2371-146-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.006.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
200007,87
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA
Razón Social
ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA
R.U.T.
77.627.676-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
10
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLANTE 2PT 10A
Enchufe Macho Volante 10a Con Tierra
$ 2.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.340
$ 23.340
27111704
Enchufes
10
Unidad
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2PT 10A
Enchufe Hembra Volante 10a Con Tierra
$ 2.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.340
$ 23.340
27111701
Destornilladores
4
Unidad
DESTORNILLADOR PROBADOR DE CORRIENTE
DESTORNILLADOR PROBADOR DE CORRIENTE
$ 1.073,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.292
$ 4.292
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad
TINETA PINTURA LATEX COLOR BLANCO
TINETA PINTURA LATEX COLOR BLANCO
$ 26.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.881
$ 79.881
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
GALON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 cm
RODILLO CHIPORRO 18 cm
$ 2.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.770
$ 29.770
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 1/2 X 2 1/2
BROCHA 12 X 2 12
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.842
$ 10.842
60141106
Dados
4
Unidad
CHICHARRA DE DADO N°11
LLAVE CHICHARRA CON DADO N°11
$ 5.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.228
$ 20.228
46171505
Llaves
8
Unidad
LLAVE PUNTA CORONA N°11
LLAVE PUNTA CORONA N°11
$ 2.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.152
$ 19.152
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA PARA FIERRO 8 mm X 200 mm
BROCA PARA FIERRO 8 mm X 200 mm
$ 9.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.410
$ 95.410
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA PARA MADERA 8 mm X 200 mm
BROCA PARA MADERA 8 mm X 200 mm
$ 6.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.270
$ 62.270
27112126
Alicates planos
4
Unidad
ALICATE CORTANTE ELECTRICISTA CON PROTECCION
LICATE CORTANTE ELECTRICISTA
$ 5.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.748
$ 20.748
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones
100
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRANDE
CUCHILLO CARTONERO GRANDE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
60123201
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA ADHESIVA MASKING 18 mm X 40 m
CINTA ADHESIVA MASKING 18 mm X 40M
$ 2.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.520
$ 10.520
39111516
Aparatos para alumbrado de tareas
8
Unidad
FOCOS LED DE 100 WATT
Foco Proyector De Area Led 100w Exterior
$ 15.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.080
$ 126.080
39101701
Tubos fluorescentes
100
Unidad
TUBOS FLUORECENTES LED 18 WATT 120CM
TUBOS LED 18 WATT 120CM
$ 2.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.700
$ 206.700
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad
BOLSAS CAMISETA DE ALTA DENSIDAD 50 X 60 EN 0,30 MICRONES, PESO RESISTENCIA 10 A 15 K.
BOLSAS CAMISETA DE ALTA DENSIDAD 50 X 60 EN 0,30 MICRONES, PESO RESISTENCIA 10 A 15 K.
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
4
Unidad
SOPAPO DE 6, CON MANGO
SOPAPO
$ 2.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.268
$ 8.268
24141511
Amarres de carga
12
Paquete
paquete de 100 amarras plástica blanca 3.6x200mm
paquete de 100 amarras plástica blanca 3.6x200mm
$ 2.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.860
$ 28.860
26121635
Rollos de cable
1
Rollo
ROLLO CORDON 100 METROS SUT 3 X 1.5 MM
ROLLO CORDON 100 METROS 3 X 1.5 MM
$ 122.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.200
$ 122.200
82121602
Impresión de rollo grabado
4
Rollo
ROLLO 350 METROS CINTAS PELIGRO
ROLLO 350 METROS CINTAS PELIGRO
$ 8.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.872
$ 32.872
Total Neto
$ 1.052.673
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.008
TOTAL OC
$ 1.252.681
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.