Orden de Compra. Nº2371-68-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-19-L124; SP-86 DEL 26.01.2024 EXPEDIENTE 2264, DEL CONVENIO FOSIS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-19-L124; SP-86 DEL 26.01.2024 EXPEDIENTE 2264, DEL CONVENIO FOSIS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.790.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Claudia
Razón Social INMOBILIARIA Y CONSULTORA URBANO LTDA.
R.U.T. 76.151.838-0
Sucursal María Claudia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadTALLER FORMATIVO DE HABITABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA E HIDRICA PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR USUARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS (21 PERSONAS)Factura exenta de iva $ 2.662.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662.104 $ 2.662.104
Total Neto $ 2.662.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.662.104

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.