Orden de Compra. Nº2371-716-MC18 "S. PEDIDO Nº 796, OF. PERSONAS MAYORES, MAT. OFICI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-716-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra S. PEDIDO Nº 796, OF. PERSONAS MAYORES, MAT. OFICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.650.001.000 del sistema externo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 47548,83
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadROLLO CINTA EMBALAJE TRANSPARENTEROLLO CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO AUCAARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO AUCA $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora19UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.120 $ 47.120
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora78UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTARESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.590 $ 148.590
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA 65 HOJAS ISOFITPERFORADORA 65 HOJAS ISOFIT $ 17.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.832 $ 17.832
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA EXTRA FUERTE ADIX 210 HCORCHETERA EXTRA FUERTE ADIX 210 H $ 24.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.845 $ 24.845
Total Neto $ 250.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.549
TOTAL OC $ 297.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.