Orden de Compra. Nº2371-772-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2371-474-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-772-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-474-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADMINISTRADOR MUNICIPAL/INFORMATICA/ S/P 797, APROBADA EN COMITE FINANCIERO DAF Nº 44 DEL 07.09.2007
Proveniente de Licitación 2371-474-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna -1
Impuesto 20349
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sub Contratista
R.U.T. 5.905.985-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141515
Red de protección4UnidadRed de protecciónINSTALACION DE PUNTOS DE RED Y CENTROS ELECTRICOS $ 26.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 107.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.349
TOTAL OC $ 127.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.