|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-79-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SP-86, EXPEDIENTE 2877, ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-23-L122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-23-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
355642 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
angel alarcon berrios |
|
Razón Social |
ANGEL BENITO ALARCON BERRIOS
|
|
R.U.T. |
10.782.570-3 |
|
Sucursal |
angel alarcon berrios |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232304
| Software del sistema de administración de bases de datos | 1 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE DATOS CATEGORIA 6(SEGUN FICHA ADJUNTA) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE DATOS CATEGORIA 6SEGUN FICHA ADJUNTA |
$ 1.871.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.871.800
|
$ 1.871.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.871.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 355.642
|
|
$ 2.227.442
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.