|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-866-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-367-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-367-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
19950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
avlimpresostami |
|
Razón Social |
Mario Alejandro Villavicencio Labrin
|
|
R.U.T. |
7.362.825-3 |
|
Sucursal |
avlimpresostami |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 3000 | Unidad | VOLANTES FORMATO 1/2 CARTA, 4/4 COLORES, PAPEL COUCHE 200 gr. | VOLANTES FORMATO 1/2 CARTA, 4/4 COLORES, PAPEL COUCHE 200 gr |
$ 35,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.000
|
$ 105.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.950
|
|
$ 124.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.